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濮阳市华龙区信访局2020年度预算执行和其他财政收支审计公告

时间:2021-09-01 来源:区审计局

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,华龙区审计局派出审计组,自202146日至2020615日,对华龙区信访2020年度预算执行情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)华龙区信访局基本情况

华龙区信访局是华龙区政府财政预算管理的正科级行政单位。现有人员编制20人,公益岗2人,实有34人,其中:在职正式人员19人,参照事业6人、纳入工资库统发7人、公益岗2人。华龙区信访局内设办公室,下设人民信访接待大厅复查中心。

华龙区信访局主要职责是负责协调全区信访工作,受理来访来电来信承办上级部门转办交办的信访事项、处理信访突出问题和突发信访事项、负责受理信访事项复查工作、承担并督促联席会议的各项工作等。

(二)2020年度华龙区信访局财政收支基本情况

 2020年华龙区信访局收入合计5203049.81元。其中:财政补助收入5203049.81元(基本支出拨款-工资福利经费3049792.22元、日常公用经费2003631.02元)。

 2020年华龙区信访局支出合计5099187.57元。其中:经费支出5099187.57元(工资福利支出3286270.25元,商品服务支出1811917.32元,对个人和家庭的补助1000

2020年华龙区信访局年初结余834113.70元,本年结转结余103862.24元,累计结余937975.94元。

二、审计发现的主要问题

1.超预算列支1988823.24

2.决算填报不真实

3.无预算支出20000元

4.虚收支510000元

5.挤占专项资金用于其他支出72420元

6.工会经费未独立核算

7.公务出差未办理审批手续

8.账务处理不规范

9.财务处理不及时。

10.差旅费未使用公务卡结算28948

三、审计处理情况和建议

对上述问题,华龙区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,已责令改正。

针对审计发现的问题,华龙区审计局建议:严格按照《中华人民共和国预算法》规定,加强预算管理,合理、科学编制预算。严格按照《中华人民共和国预算法》规定用途列支支出,严密监控预算执行的序时进度,保障预算执行完整性。 应付账款应当及时清理、结算,不得长期挂账。

四、审计发现问题的整改情况

    对审计发现的问题,华龙区信访局正在组织整改。具体整改结果由华龙区信访局向社会公告。

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